中芯國際公布截至08年12月底止的年度業績,出現上市以來首次銷售成本大于銷售額,加上總經營開支凈額同比上升68.45%至3.17億美元等因素,最終使凈虧損暴增21.6倍至4.4億美元(不派息)。 該公司指,出現毛銷售成本大于銷售額主要是由于北京廠的DRAM生產改為生產邏輯晶圓,及第四季度受經濟嚴重下滑影響,使銷售額同比下跌12.7%,加上廠房、設備折舊、遞延成本攤銷及股權報酬成本同比有所增加所致。 非DRAM業務收益年增14.3% 自08年初退出DRAM市場,中芯通過擴充產品組合、改善資金狀況及發展策略夥伴關系,非DRAM業務的收益則較去年增加14.3%,成為代工行業最高增長的公司之一。市場方面,大中華市場業務對收益總額的貢獻亦由24%增至31%,預期與流動電話通訊技術龍頭大唐結成策略夥伴關系,可進一步鞏固其在半導體代工行業的領先地位。期內新增115名客戶,客戶總數達516名,當中大部分為無自設廠房的中國公司。 在與大唐完成股權交易后,中芯籌集得1.68億元股本,債務對股本比率為40%,期間壞帳撥備則為130萬元。其于09年計劃將營運開支由08 年的6.66億元縮減至1.9億元,并在不裁員下將薪金成本減少15%.同時,其亦會推進成功的關鍵技術,包括研發先進的SOC技術、提高65納米產品的產量等。 |